مكتب المراجعة الداخلية

الرؤية:

  • أن نكون وحدة مراجعة داخلية مستقلة وذات مصداقية، تساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في المعهد، وتوفير قيمة مضافة من خلال تقديم خدمات مراجعة داخلية عالية الجودة.

الرسالة:

  • تقديم خدمات مراجعة داخلية مستقلة وموضوعية، تهدف إلى تقييم وتحسين فعالية عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة في المعهد، وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد بكفاءة وفعالية.

  • العمل على توفير تأكيدات موضوعية واستشارات مصممة لإضافة قيمة وتحسين عمليات المؤسسة.

  • مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها من خلال اتباع نهج نظامي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

  • التحقق من صحة وسلامة البيانات المالية والإدارية.

  • التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للمعهد.

  • تقديم توصيات لتحسين عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

  • المساهمة في تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية في المعهد.

الأهداف:

  • تقييم فعالية عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة في المعهد.

  • تقديم التوصيات اللازمة لتحسين عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة.

  • المساهمة في تحقيق أهداف المعهد بكفاءة وفعالية.

  • توفير تأكيدات موضوعية واستشارات مصممة لإضافة قيمة وتحسين عمليات المؤسسة.

  • مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها من خلال اتباع نهج نظامي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

المهام والمسؤوليات:

  • إعداد وتنفيذ خطط المراجعة الداخلية.

  • إجراء عمليات المراجعة الداخلية.

  • إعداد التقارير الدورية عن نتائج المراجعة الداخلية.

  • متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الداخلية.

  • تقديم الاستشارات للإدارة في مجال الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

  • مراجعة العمليات المالية والإدارية للتأكد من سلامتها.

  • التحقق من صحة وسلامة البيانات المالية والإدارية.

  • التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للمعهد.

  • تقديم توصيات لتحسين عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

  • المساهمة في تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية في المعهد.