أن نكون وحدة مراجعة داخلية مستقلة وذات مصداقية، تساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في المعهد، وتوفير قيمة مضافة من خلال تقديم خدمات مراجعة داخلية عالية الجودة.
الرسالة:
تقديم خدمات مراجعة داخلية مستقلة وموضوعية، تهدف إلى تقييم وتحسين فعالية عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة في المعهد، وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد بكفاءة وفعالية.
العمل على توفير تأكيدات موضوعية واستشارات مصممة لإضافة قيمة وتحسين عمليات المؤسسة.
مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها من خلال اتباع نهج نظامي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
التحقق من صحة وسلامة البيانات المالية والإدارية.
التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للمعهد.
تقديم توصيات لتحسين عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
المساهمة في تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية في المعهد.
الأهداف:
تقييم فعالية عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة في المعهد.
تقديم التوصيات اللازمة لتحسين عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة.
المساهمة في تحقيق أهداف المعهد بكفاءة وفعالية.
توفير تأكيدات موضوعية واستشارات مصممة لإضافة قيمة وتحسين عمليات المؤسسة.
مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها من خلال اتباع نهج نظامي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
المهام والمسؤوليات:
إعداد وتنفيذ خطط المراجعة الداخلية.
إجراء عمليات المراجعة الداخلية.
إعداد التقارير الدورية عن نتائج المراجعة الداخلية.
متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الداخلية.
تقديم الاستشارات للإدارة في مجال الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
مراجعة العمليات المالية والإدارية للتأكد من سلامتها.
التحقق من صحة وسلامة البيانات المالية والإدارية.
التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للمعهد.
تقديم توصيات لتحسين عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
المساهمة في تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية في المعهد.